Вопрос - Ответ

Грачева Римма Евгеньевна

Уважаемые читатели. Рубрика Вопрос-Ответ предназначена для оказания практической помощи в учетной практике субъектов предпринимательской деятельности - юридических и физических лиц, а так же студентам и учащимся в разъяснении отдельных неясностей, с которыми приходится сталкиваться в процессе изучения предмета "Бухгалтерский учет". Но. Просьба не присылать заданий контрольных работ. Такие просьбы не принимаю, принципиально.

Практические же вопросы любой сложности - пожалуйста, задавайте, отвечу с удовольствием.

Если вопрос срочный, то вот Карта 2202202368300236, в комментарии напишите свою почту.

Задать свой вопрос

Продажи с забалансового счета

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне оформить продажу с забалансового счета? Оприходовать сначала на сч 10?

И какими документами все это оформляется?

Возврат неосвоенных средств целевого финансирования

На конец года остались незакрытые авансы (сч 60) перечисленные из средств целевого финансирования. Остаток 86-го в конце года возвращаем. На каком счете отразить незакрытую сумму аванса, оставшуюся на сч 86 (Дт 86 Кт ?)

Стоимость добавленная и стоимость приобретенная

Существует ли универсальная формула позволяющая определить ту часть приобретенной стоимости которая соответствует добавленной стоимости реализованной продукции покупателям, исходя из данных бухгалтерского учета?

Можно ли списывать ГСМ на прочие расходы

На прочие расходы относим ГСМ (сч.91), не уменьшая налог на прибыль. Можем ли так списывать гсм? Не ведем учет путевых.

Поиск проводок на сайте

Отражена сумма прибыли, подлежащей передаче структурному подразделению, выделенному на самостоятельный баланс, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Принятое решение собрания собственников о том, что полученный убыток должен быть ими компенсирован, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Отражена в учете сумма недостачи материалов, выявленных по результатам инвентаризации, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

В результате инвентаризации выявлены излишки материально-производственных запасов, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Оприходованы безвозмездно полученные основные средства, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Списана недоамортизированная стоимость объекта в силу форс-мажорных обстоятельств, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Списана сумма начисленной амортизации по нематериальным активам при их выбытии, в связи с продажей исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Организацией передан грузовой автомобиль в качестве вклада в уставный капитал по согласованной стоимости, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Произведены амортизационные отчисления по положительной деловой репутации, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Как должна поступить организация в ситуации исчисления первоначальной стоимости нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами?

Организация передала патент своему филиалу, выделенному на отдельный баланс, какими бухгалтерскими проводками оформляется?

Как исчисляется стоимость деловой репутации (цены фирмы)?

Работа в пути, суточные

ООО занимается грузоперевозками. Есть 2 водителя-экспедитора. Характер работы установлен, как работа в пути. Целесообразно ли устанавливать фиксированные суточные(1000 руб) за каждый день служебной поездки? Не будет ли со стороны налоговой вопросов, что сумма фиксированная и ее нужно облагать взносами и НДФЛ? И можно ли принимать остальные расходы, такие, как стоянки, запчасти?

Вопрос о правомерности отдельных проводок

Здравствуйте, Мы Агент на УСН Д-Р, Принципал физ лицо, деятельность: посуточная сдача апартаментов (услуга).

Деньги с сайтов бронирования поступают на наш р/с. мы должны учесть затраты (оплаты ЖКХ, покупка мебели и пр), удержать свое вознаграждение и вернуть остаток принципалу.

Вопросы:
1) можно затраты учесть через авансовый отчет, указав субконто принципала и договор? при этом ставить не учитывать при УСН, т.к. за счет принципала. (проводка д76.09 к71) правомерна?
2) можно вернуть деньги от покупателей принципалу через кассу предприятия? т.е. Д50 К51, Д76.09 К 50 или Д71 К50, Д76.09 к 71- правомерно? и какой при этом документ подтверждения от физ.лица, кроме нашего расходника?
3) какие проводки при данном раскладе у нас (агента), как не учитывать доход Д51 К60 (поступление с сайта бронирования)

Счет 84 в учете деятельности НКО

Добрый день! Никак не могу найти информацию по счетам ,начиная с 84 и по 99 для закрытия года по деятельности НКО ,чтобы ввести вручную корреспонденцию счетов. С 86 сч. разобралась,что поступление чл.взносов в К,затраты с 26 сч списываем в Д 86. Остается сальдо. При закрытии месяцев и реформации 86 сч. не закрывается и появляется 84 сч., хотя в данной ситуации в НКО нет прибыли вообще. Работаю в 1с 8, Релиз для обычных ООО, Приходится изголяться и часть операций вводить вручную... Но как довести баланс до ума - понятия не имею...чтобы ни читала. Нашла ,что 84 счета нет в НКО вообще и 86 с сальдо - это нормаль... А как же реформация и все 90е счета ? ПОМОГИТЕ! Спасибо большое.

Если сальдо расчетов неправдоподобно - проведите сверку с контрагентом

Организация приобрела авто в лизинг еще с прошлым бухгалтером.

Ежемесячно выплачивался лизинговый платеж.

После того как все оплатили, осталось сальдо на 67 счет по дт на 300 тыс.

Как его убрать?

НДС к вычету: Является ли наличие договора с поставщиком обязательным

День добрый, является ли наличие подписанного договора с поставщиком, обязательным условием для принятия ндс к вычету у покупателя? Если да, то какая это статья налогового кодекса?

Спасибо.

Как поступить с недореализованными неисключительными правами при ликвидации юрлица. Часть 3

Вы пишете:

"списываете как передачу оставшегося имущества учредителю",

Сумма этого недореализованного права находится в Дт 97, делаю Кт 97, а  дебет какого счета? я "придумала" только 91.02- отнесено на расходы недореализованное право пользования. По какой стоимости окажется оставшееся имущество у учредителя? На основании какого документа - бухгалтерской справки? Напишите, пожалуйста, какие Вы считаете должны быть проводки?

Вторая часть вопроса

Первая часть вопроса

Как поступить с недореализованными неисключительными правами при ликвидации юрлица. Часть 2

Учредитель закрытого ООО уходит, в открытом новый человек. Предположим, что мы договоримся с правообладателем (есть такая возможность), значит надо реализовать "счет 97"?, т.е. передать или продать недоамортизированные не исключительные права другому ООО, - я не могу понять, как это сделать практически в бухгалтерском учете? Как можно продать "Дт счета 97"? Помогите, пожалуйста.

Третья часть вопроса

Первая часть вопроса

Как поступить с недореализованными неисключительными правами при ликвидации юрлица. Часть 1

Ситуация: в июле 2019 зарегистрировано ООО на ОСНО, занялось оптовой торговлей. запланировало интернет-торговлю. Приобрело "Выкуп готового решения "Адаптивный интернет-магазин" за 19000 и систему управления этим магазином "1-С Битрикс" за 29900, без ндс. Права не исключительные. Я оприходовала эти расходы на счет 97 со сроком списания три года. В начале 2020 неожиданно принято решение эту компанию ликвидировать в добровольном порядке. Открыта другая с тем же основным видом деятельности и интернет-магазин используется уже там. Есть ли способ сделать так, чтобы этот интернет-магазин оказался у новой компании на законных основаниях?

Вторая часть вопроса

Третья часть вопроса

Учет единовременной выплаты в НКО (Профсоюзная организация)

Профсоюзной организации на УСН (самостоятельное юр.лицо) на р/с Территориальный комитет профсоюза перечислил целевые средства 5000 руб. на единовременную выплату председателю ППО.

Какими проводками оформить эту выплату?

Счет 08 и кредит от материнской компании

Компания А (на ОСНО) является учредителем компании Б (на ОСНО), компания А с 2019 г. предоставляет беспроцентные займы компании Б под долгосрочный инвестиционный проект (строительство ОС компанией Б), строительство ОС будет производиться компанией Б подрядным способом.

Компания Б будет осуществлять предпринимательскую деятельность по основному виду деятельности с помощью данного основного средства, после ввода его в эксплуатацию.

На данном этапе у компании имеются следующие расходы, все затраты учитываются на счете 08 «Строительство объектов основных средств» (проект и смета пока в разработке):

  1. Аренда земельного участка под строительство;
  2. Охрана объекта будущего строительства;
  3. Прочие прямые расходы по строительству объекта;
  4. Общехозяйственные расходы (ФОТ управленческого персонала, страховые взносы управленческого персонала, приобретение офисной мебели, офисной техники, автомобиля управленческого персонала, расходы банковского обслуживания)

Вопрос в следующем, насколько корректно учитывать компанией Б все расходы указанные выше для формирования первоначальной стоимости ОС на счете 08 «Строительство объектов основных средств»?

О книге «Бухучет для новеньких»

Здравствуйте, Римма! Как можно приобрести вашу книгу "Баланс просто. Бухучет для новеньких"?

Оказание благотворительной помощи

Организация на ОСНО приобрела кондитерские изделия для благотворительности в школьное учреждение. Как правильно провести по бухгалтерскому учету, через счет 41 или сразу можно через 91?

Реализация лома драгметаллов

Как отразить в бухучете отгрузку лома драгметаллов (доход и списание стоимости лома), если по договору предусмотрен аванс, а право собственности на лом переходит только после полной оплаты лома переработчиком.

Заготовка сенажа и других кормов

Подскажите пожалуйста, как отразить в бух.учете такую ситуацию.

Заготовили сенажа 16602 ц, была проведена проводка Дт 10.7/Кт 20.1.

Когда скормили скоту выяснилось, что фактически сенажа оказалось 13148 ц.

Как отразить?

Покупка доли(100%) в УК ниже номинала

  1. ТОВ «АВС» в марте 2018 года выкупило долю в уставном капитале ТОВ «ТТТ» – 100% у Сидоренко Е.Е. (физ.лицо-единственный учредитель) за 1 000,00грн. 
  2. Уставный капитал ТОВ «ТТТ» = 3 000 000 грн
  3. По Договору купли-продажи в декабре 2018 года ТОВ «АВС» заплатили Сидоренко Е.Е. – 1 000,00грн
  4. ТОВ «АВС» учитывает эту инвестицию на счете 141 по методу участия в капитале.
  5. Вопрос: Возникает ли прибыль у ТОВ «АВС» от разницы = 3 000 000,00 - 1 000,00

Оплата судебных издержек. Проводка

С расчетного счета оплачены судебные издержки. Какой дебет и кредит?

Товарный кредит. Проводки

Приняты на учет товары, поступившие по договору долгосрочного займа в натуральном виде. Это Дт 41 Кт 67?

Объект незавершенного строительства передается в собственность учредителя

Списывали материалы на 08.3 на строительство здания, но его в эксплуатацию вводить не будем. Оно будет собственностью одного из учредителей, как списать расходы с 08.3

Учет и списание поисковых активов

Накопленные поисковые активы на счете 04, начало добычи и списание на затраты пропорционально объемам добытого. Корректной ли будет проводка Д 20 К 04?

Три проводки по запросу

Сделал ремонт здания на сумму 3000. Деньги за ремонт не уплачены.

Предприятие произвела столовую мебель, и реализовала магазину на сумму 58000.

Уставный капитал составляет 50000, учрелитель внес сумму 15000.

Как списать тонер для картриджей и ЗИП к ним

Как внутри холдинга списать тонер для картриджей и ЗИП к ним и орг. техники.

К нам в холдинг закупаются тонеры и ЗИП для внутреннего обслуживания и использования. Получили тонер и системный администратор его использовал для заправки картриджа N отдела. Как данный тонер можно списать с баланса? Так же получили ЗИП на ремонт ПК и как списать сгоревшие комплектующие?

Если учетной политикой создание резерва на гарантийный ремонт не предусмотрено

Как учесть затраты на гарантийный ремонт, если организация не создает резерв на гарантийное обслуживание. Какие проводки нужно сделать?

Биологические ресурсы

Что относится к биологическим ресурсам в бухгалтерском учете казенных, бюджетных и автономных учреждений?

На каком счете бюджетного учета они учитываются?

Вопрос о «расчетной прибыли»

Как определить расчетную прибыль в строительной организации? Есть противоречивая информация из учебных пособий:

  1. "Исчисленная валовая (общая) прибыль является базой для определения налогооблагаемой (расчетной) прибыли, с которой уплачивается налог на прибыль" (здесь расчетную прибыль называют налогооблагаемой).
  2. Расчетная прибыль (чистая прибыль): Прасч= Пбал– Нотч Где Нотч – общая сумма налоговых отчислений в год, тыс.р. (здесь расчетную прибыль называют чистой) в следующих пунктах (3 и 4) вообще противоречивые способы определения расчетной прибыли:
  3. "Расчетная прибыль получается в результате уменьшения балансовой прибыли на сумму платы за производственные фонды, фиксированных платежей и платежей за банковский кредит". 
  4. "Расчетная прибыль образуется расчетным путем в результате безвозмездного получения финансовых и материальных ресурсов, прямого обмена продукцией, работами, услугами, реализации продукции (работ) по ценам ниже рыночных".

И то, что вообще не может быть: "Валовая прибыль представляет собой сумму балансовой и расчетной прибыли".

Может есть какая-то законодательная база Минстроя РФ, методические рекомендации, федеральный закон, в котором определено понятие "расчетная прибыль" и её расчёт?

Может Вы сами можете просто и понятно объяснить,что такое расчетная прибыль?

И меня очень интересует, действительно ли "Валовая прибыль представляет собой сумму балансовой и расчетной прибыли"?

Корректна ли проводка Дебет 08 Кредит 20

Учет у заказчика-застройщика. Выдержка из статьи: «Все расходы по содержанию заказчика-застройщика (собственные расходы заказчика, связанные со строительством) предварительно учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» или 20 «Основное производство». А в конце месяца они списываются на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство объектов основных средств».

Меня интересует можно ли вообще использовать проводку Дт 08 Кт 20? По-моему это некорректно. Затраты либо на 08 со счетов 10,60,70,69,68,76, либо на 20, а он закроется на 90.02. Вы написали, что такая проводка может быть, но она редкая. А в данном случае её корректно использовать?

Может ли быть сальдо Дт 69?

Неприбыльная организация, получила членские взносы:

  • Дт 30 Кт 48 72000,00,
  • Кт 48 Дт 69 72000,00,
  • Дт 92 Кт 63 77260,34,
  • Дт 79 Кт 92 77260,34,
  • Дт 74 Кт 79 77260,34,
  • Дт 69 Кт 74 77260,34,

Остается сальдо Дт 69, может ли такое быть? Или я что-то с проводками намудрила?

Может быть сальдо Дт 69?

Продажа дебиторской задолженности

В 2016 году по договору замены кредитора (Компания А) наше предприятие (Компания В) получило дебиторскую задолженность (Компания С).

Наше предприятие не перечисляло никаких денежных средств Компании А и не получало никаких ден. средств от Компании С.

Сейчас появилась возможность перепродать дебиторскую задолженность (Компания С) - Компании D.

  • Вопрос:№1 - правомерно ли это?
  • Вопрос:№2 - как в бухучете отражается такая операция?

Доходы фактора

Финансовая компания (учет по МСФО) заключила договор факторинга с Клиентом, где по договору:

  1. «Фактор зобов`язується передати кошти у сумі 600,0 тис. грн в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право вимоги за договором №1 до Боржника загальним розміром 1000,0 тис. грн.»
  2. Фактор має право отримати плату за передання Фактором коштів у розпорядження клієнта у розмірі, що дорівнює різниці між сумою грошової вимоги та сумою грошових коштів, які Фактор зобов`язується передати в розпорядження Клієнта».

В какой момент отражать плату за услуги фактора Дт37- Кт733 в сумме 400 тыс. грн.:

  1. В момент подписания акта передачи задолженности?
  2. В момент когда эта задолженность в будущем будет погашена или продана?

Вопрос 2

  1. «Фактор зобов`язується передати кошти у сумі 10 тис. грн в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт обов`язується відступити Факторові своє право вимоги за договором №1 до Боржника загальним розміром 800 тис. грн.»
  2. Плата фактору не указана в договоре.

Проводки:

  1. При первоначальном признании этого актива, т.е. при подписании договора и акта передачи задолженности:
    1. Дт 35- Кт 685 на сумму затрат, т.е. по фактической себестоимости 10 тыс. грн.
    2. дооценить до справедливой стоимости Дт35 - К 740 на 790 тыс. грн.

Правильно ли я расписала проводки?

Переводы физических лиц

Как отразить в бухгалтерском учете переводы физических лиц по системе Рапида и Контакт.

Учет курсовых разниц в НКО

У неприбыльной организации возник такой вопрос. Получена целевая благотворительная помощь в инвалюте (отразили на «целевом» счете 48). Как быть с курсовыми разницами? Нужно ли их также отражать на счете 48? Или их можно сразу отражать в Кт 714 или Дт 945?

Спецодежда в рекламных целях

Подскажите пожалуйста, ввели в эксплуатацию рекламную продукцию, как спецодежду на МОЛ, но она должна списаться сразу на рекламу. Как возможно ее списать? Спасибо.

Проводки по депозитному договору

Подскажите, пожалуйста, какие бухгалтерские проводки необходимо сделать при перечислении денежных средств с текущего счета предприятия по договору

ДОГОВІР № 2610428475

про вклад "Депозит МСБ-Лідер" (виплата процентів щомісяця),

Срок 4 месяца,

Депонент має право вимагати дострокового повернення Вкладу в повному обсязі до настання Дня закінчення Вкладу за умови письмового повідомлення Банка не пізніше, ніж за 2 (два) банківських дні до дати дострокового повернення суми Вкладу.

При цьому, різницю між сумою фактично виплачених Банком процентів до дати дострокового повернення суми Вкладу та сумою процентів, розрахованих відповідно до умов цього пункту Договору, Депонент доручає Банку утримати із суми Вкладу.

Как правильно отразить:

Дт 313 - Кт 311

или

Дт 352 - Кт 311

Какие отразить проводки, чтоб откорректировать взаимоотношения с поставщиком

Поступил товар от поставщика в июле месяце. Товар оприходовали и продали.

В ноябре выяснилось, что была допущена ошибка в цене: отгрузили нам по цене ниже, чем по договору. В ноябре поставщик довыставил корректировкой разницу к расходной накладной за июль месяц.

Какие отразить проводки, чтоб откорректировать взаимоотношения с поставщиком?

О дооценке незавершенки капвложений

Провели дооценку объекта незавершенного капитального строительства на счет капитала в дооценках по состоянию на 31.12. 20ХХ года. При этом капитал в дооценках не амортизировали, так как срока полезного использования для НКС нет.

При вводе объекта НКС в эксплуатацию, в августе следующего года, что делать с капиталом в дооценках НКС? Отнести дооценку в полной стоимости на нераспределенную прибыль или расклассифицировать в дооценку основных средств и амортизировать в соответствии со сроком полезного использования данного ОС?

Выходное пособие

С расчетного счета в банке переведено выходное пособие на счет работника. Какие сделать проводки?

О соответствии учета финансовых обязательств и процентных ставок (3)

Но я уточню предыдущие два мои вопроса (1, 2) о первоначальном признании финансового обязательства: Если кредит на нерыночных условиях предоставит собственник (учредитель, акционер) имеющий несущественное влияние, долю -8%. Можно ли тогда при первоначальном признании финансового обязательства отразить финансовый доход в собственном капитале (совокупном доходе)? Как основание для отражения использовать п.106 d) iii). Или может какой-то другой стандарт? Или вообще надежды нет и однозначно нужно первоначально признавать финансовый доход через налогооблагаемую прибыль?

О соответствии учета финансовых обязательств и процентных ставок (2)

Я прошу прощения относительно изначально неправильно заданного вопроса о финансовом обязательстве. Имелось ввиду то, что при первоначальном признании (по справедливой стоимости) финансового обязательства возникает доход, причём немалый. В дальнейшем, конечно, он будет самортизирован. Можно ли, при первоначальном признании финобязательства по справедливой стоимости (как требует МСФО), отнести разницу на совокупный доход (а не на прибыль периода чтобы не платить налог) и далее его амортизировать на протяжении всего срока действия кредитного договора, относя постепенно на финансовые затраты сумму % по договору и амортизацию дисконта. Спасибо.

Вопрос по валютной ипотеке

В своих комментариях вы писали: чтобы доказать, что банк выдал ипотеку в рублях необходимо запросить выписку по рублевому и валютному счету с целью определения источника поступления на эти счета. У меня ситуация следующая: я получила на свой валютный счет доллары, сняла их налом, положила в ячейку банка для оплаты договора купли-продажи. Но, как я подозреваю, скорее всего банк взял у себя рубли, конвертировал их в валюту и отправил мне на валютный счет.

Вопрос: если ли в данном случае нарушения у банка? В итоге взяла ли я рубли и купила у них валюту или банк был вправе по такой схеме выдать мне кредит в долларах?

Заранее благодарна, Оксана

О соответствии учета финансовых обязательств и процентных ставок

Предприятием, ведущим учёт по МСФО, взят кредит в валюте под 0,5% годовых на 5 лет. Ставка явно меньше рыночной, т.к. подобные кредиты дают, допустим, под 5%. Оценку на дату баланса проводим по амортизированной стоимости. Можно ли (и где об этом прямо сказано) на дату баланса сумму разницы между рыночной стоимостью и фактической отражать в составе совокупного дохода (собственного капитала), а не в составе прибыли до налогообложения? Можно ли это предусмотреть в уч.политике и какой Стандарт даёт нам это право? Спасибо.

Утилизация товаров с истекшим сроком годности

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете утилизацию товаров (продуктов питания) с истекшим сроком годности? (Украина)

Учет расходных материалов для копировального оборудования

Наша организация заключила договор на покопийное обслуживание (организация будет нам выставлять счет за количество копий, которые они напечатают, а мы, в свою очередь, берем на себя все обслуживание оргтехники, начиная от заправки и заканчивая ремонтом). Мой вопрос: на какой счет нужно поставить товар, приобретенный для этого обслуживания, и на какой счет нужно потом списывать.

Перфоратор стоимостью до 10 т рублей-относится к МБП?

Добрый день! Я далек от бухгалтерии, но возник вопрос-я работаю на стройке и у нас пропал перфоратор, фирма его купила около полугода назад и стоимость около 10 тыс рублей. Начальник удержал из з/п каждого (нас 4 человека) по 2500. Но, я слышал, что удерживать имеют право только по остаточной цене, так вот-как определить остаточную стоимость перфоратора?

ИП Упрощенка и патент: как провести расходы, минимизируя налог?

Я ИП (УСНО 15%). Заключила договор 10 марта с ООО на ремонт помещения, за который мне на счет перечислили 600,0 т.р. авансом. Для упрощения работы с 1 апреля получила 2 патента на такси и строительные работы. 5 апреля купила а/м для работы за 620,0 т.р. Можно ли в расходы на покупку а/м списать перечисленные 600,0 т.р.? Или с них нужно заплатить налог 15%?

Расходы на оценщика

Единственный учредитель планировал продажу недвижимости. Издал приказ о необходимости обращения к оценщику и определения рыночной стоимости имущества. Затем продажу отложил. Как списать в бухгалтерском и налоговом учетах стоимость услуг оценщика, если имущество не было продано, как ранее планировалось. Отчет оценщика действителен 6 месяцев, они истекли.

Дооценка ценых бумаг до справедливой стоимости на дату баланса (2)

Ответ я получил и очень благодарен Вам за оперативность, но я повторяю вопрос потому что бухучёт ведётся по МСФО и налоговому законодательству в Украине. Раньше, в редакции Налогового кодекса 2014 года был пункт 152.10 который разрешал не относить дооценки в прибыль для налогообложения (дооценки входили только в прибыль, исчисленную по Бухстандартам). Я читал международные стандарты и понял что многие относят дооценки прямо на собственный капитал. Но где именно в нормативной базе это указано?

Дооценка ценых бумаг до справедливой стоимости на дату баланса

Может ли предприятие (не профучастник фондового рынка) предусмотреть в своей учётной политике отражение дооценки ценных бумаг (которые держит для дальнейшей перепродажи) в составе собственного капитала. Т.к. биржевые котировки на дату баланса, и количество этих ЦБ бывают большими, то и суммы дохода получаются огромными (хотя на дату баланса ничего не продано и реального дохода нет). Не хочется такие доходы отражать в отчёте о финрезультатах (прибылях и убытках) и декларировать к налогообложению. Какой пункт МСФО или МСБУ даст мне право так поступать. И может ли так-же поступить торговец ЦБ?

Безоплатно отримані основні засоби

Будь-ласка проконсультуйте, при проведені інвентаризації виявили основний засіб. Оприбутковуємо проводкою ДТ 152 КТ 746. Далі: ДТ 10 КТ152.

На підприємстві вимагають щоб надлишки (основний засіб) відображали на 69 рахунку "Доходи майбутніх періодів". Як потім його закривать? Я роблю проводку ДТ 69 КТ 746 сума з мінусом. Сума падає на 69 рах, а далі що з ним робити. Допоможіть розібратися.

Малоценка в подарок

Здравствуйте. Мы благотворительный фонд. У нас на балансе на 22 счете уже 10 лет числятся ложки из нержавейки. Сейчас мы их по прошению от храма безвозмездно передаем по накладной. Подскажите, если они без цены, то нужно ли их дооценивать, чтобы отписать?

Кредит для расчетов с иностранным поставщиком

Подскажите пожалуйста, как в бухгалтерском учете отразить операции по получению краткосрочного кредита в инвалюте в счет оплаты задолженности перед иностранным поставщиком. И каким образом после этого отразить уплаченные проценты по кредиту и "тело" кредита? Деньги (кредит) на счет нашей организации не поступают, а перечисляются непосредственно на счет поставщика. В таком случае я так понимаю будет проводка Дт 632 Кт 602?

Подотчетные лица и корпоративная карта

Добрый день. Скажите пожалуйста, корпоративная карта закреплена за директором предприятия (например директор Иванов). С нее он снимает деньги (через банкомат) и выдает сотрудникам предприятия на командировки.

  • Можно ли эту операцию не проводить через кассу?
  • Можно ли оговорить это приказом по предприятию?
  • И по бухучету эту операцию отражать следующим образом:
    • Д 372 К 311 (корпоративная карта) выдано в подочтет на командировку Петрову.
    • Д 92 К 372 авансовый отчет Петрова об использовании денежных средств.

Огромное спасибо за ответ.

Как отразить в учете разницу между стоимостью покупки и доли ЧА

Подскажите, пожалуйста, как правильно учитывать при консолидации по МСФО покупку дополнительной доли контролируемой организации и какие стандарты МСФО применяются при этом? Почему нельзя показать гудвил в данной ситуации?

Данные:

Материнская компания, владеющая 65% доли Дочерней компании (Гудвила в отчетности МК не числится до этой покупки) покупает у 2-го акционера 25% из имеющихся у него 35%. Возьмем условные цифры: стоимость покупки = 300 ед., стоимость 25% ЧА = 200 ед.

Сумма инвестиций перед покупкой у МК=650, доля меньшинства=350, АК ДК=1000.

Вопросы:

  1. Как отразить в учете разницу между стоимостью покупки и доли ЧА? Какая будет консолидационная проводка?
  2. Как правильно посчитать ЧА? ЧА=Акционерный капитал + Нераспределенная прибыль?
  3. Какие стандарты использовать для объяснения Консолидационной проводки?

Как списать расходуемый тонер, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу

Организация занимается заправкой картриджей. При оказании данной услуги я делаю проводки: ДТ 62 КТ 90.01. Вопрос: как списать расходуемый тонер, чтобы уменьшить налогооблаемую базу (организация на УСН доходы - расходы и на ЕНВД).

Можно ли удешевить стоимость одного вида подшипников ниже себестоимости

Наше предприятие получило 2 вида подшипников по разным ценам. Продать нужно комплект из этих подшипников. Как это правильно оформить? Можно ли удешевить стоимость одного вида подшипников ниже себестоимости?

Является ли объект незавершенного строительства объектом основных средств

На балансе нашего учреждения числится объект незавершенного строительства, степень готовности 7% (забиты ж/б сваи). На данный объект получено свидетельство о праве собственности. Является ли объект незавершенного строительства объектом основных средств. Составляется ли на объект незавершенного строительства инвентарная карточка учета основных средств. Начисляется ли амортизация на объект незавершенного строительства.

Интересует построение учёта гарантированных ремонтов и проводок

Наша компания импортёр на территории Украины. Интересует построение учёта гарантированных ремонтов и проводок, если работы оказывает другая компания (которой по итогам месяца мы платим за ремонты), а запчасти использует наши в ходе ремонта и мы их списываем у себя.

Если доход от реализации продукции равен 25000

Если доход от реализации продукции равен 25000, какими должны быть затраты, чтобы норма дохода равнялась 25%

Подскажите пожалуйста, на предприятии был введён в эксплуатацию конвейер

Подскажите пожалуйста, на предприятии был введён в эксплуатацию конвейер (Д10 кт15), но после 3-х месяцев [эксплуатации] выяснилось, что двигатель не соответсвует техническим [характеристикам] и его нужно заменить на более мощный. Какими документами оформить данную процедуру? И как оприходовать обратно на склад не подошедший? Установка нового двигателя влечет за собой установку новой электрики (порядка 20000 евро)

Бух. учет - Украины.

Подскажите пожалуйста с проводками

Подскажите пожалуйста с проводками. ООО ... закупает КРС у населения, затем отвозит на убой, после чего сдает мясную продукцию в различные совхозы.

Какими проводками мне эти картриджи списывать

Купила тонера для заправки картриджей. Покупателям оформляю акт выполненных услуг "Заправка картриджа". Какими проводками мне эти картриджи списывать в бухгалтерском учете?

После получения оплаты за предоставленные услуги ФОП

После получения оплаты за предоставленные услуги ФОП снимает свой доход с расчетного счета. Интересует проводка в бухгалтерском учете.

Следует ли мне в статистической отчётности учитывать поступление

Поступление безвозмездной помощи 10 тыс.руб. в нашу общественную организацию я отнесла на доходы и уплатила налог УСН, т.к. не было никаких документов (договора, смет и т.д.). Следует ли мне в статистической отчётности учитывать её в целевых поступлениях? Заранее спасибо.

Подскажите, пожалуйста, ФОП вносит на расчетный счет собственные средства

Подскажите, пожалуйста, ФОП вносит на расчетный счет собственные средства для начала предпринимательской деятельности. Какой проводкой это отразить в бухгалтерском учете?

Який бланк використовується при інвентаризації основних засобів

Наша державна організація передала основні засоби іншій державній організації. Який бланк використовується при інвентаризації основних засобів.

Я хочу приобрести книгу "Практическое балансоведение" в электронном виде. Как я могу это сделать?

Здравствуйте! Я хочу приобрести книгу "Практическое балансоведение" в электронном виде. Как я могу это сделать?

К какому виду деятельности в Отчете о движении денежных средств нужно отнести приобретение основных средств

К какому виду деятельности в Отчете о движении денежных средств нужно отнести приобретение основных средств, к операционной или инвестиционной?

Какие бух.документы за месяц должна вести общественная организация

Какие бух.документы за месяц должна вести общественная организация, кроме кассой книги (в которой ведется приход благотворительной помощи, а также расход на ком.услуги)

Як правильно написати проводки при експорті пиломатеріалу за кордон

Як правильно написати проводки при експорті пиломатеріалу за кордон, якщо кошти надходять в іноземній валюті.

У нас на предприятии есть картка Приватбанка

  1. У нас на предприятии есть картка Приватбанка, привязанная к счету собственных средств (поступления за реализацию). С этого счета с помощью карты мы заправляем машину, а через интернет оплачиваем услуги, приобретаем канцтовары, сырье. Как правильно составить проводки по заправке машины, через авансовый отчет. Директор говорит, что авансовый отчет не нужен.
  2. А другие приобретения где мы оплачиваем через интернет, без участия картки, а напрямую со счета с помощью цифровых паролей. Подскажите все проводки пожалуйста.

Расскажите пожалуйста как расчитать путевой лист на легковую машину?

Здравствуйте. Расскажите пожалуйста как расчитать путевой лист на легковую машину?

Складіть кореспонденцію рахунку наступної господарської операції

Складіть кореспонденцію рахунку наступної господарської операції.

Зараховані на баланс основні засоби, які внесені засновниками в уставний капітал підприємства 168000 грн.

Может ли юридическое лицо импортер-экспортер быть на едином налоге без НДС

Может ли юридическое лицо импортер-экспортер быть на едином налоге без НДС (4 группа)

Как купить у вас энциклопедию бухгалтерского учета

Как купить у вас энциклопедию бухгалтерского учета. Цена. Счет?

В каких случаях,"долгосрочные обязательства" могут переходить в "краткосрочные"?

В каких случаях,"долгосрочные обязательства" могут переходить в "краткосрочные"?

У нас ресторан, и с торгового зала нужно передать товар обратно на склад

  1. У нас ресторан, и с торгового зала (товары в торговле) нужно передать товар обратно на склад. Какие будут проводки? Какие при этом проводки по наценке?
  2. В ресторане нужно передать товары (сч.28) с торгового зала (сч.282) обратно на склад (сч.281). Делаем проводку Дт 281 Кт 282. Павильно ли это? Как быть с наценкой (сч.285) и нужно ли это отображать на финансовых результатах?

Как определить стоимость продукции, производство которой еще не закончено

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как определить стоимость продукции, производство которой еще не закончено?

Литература в т.ч. проводки по списанию материалов

Украина. Литература в т.ч. проводки по списанию материалов при работах на субподряде или с заказчиком.

Предприятие на едином налоге.

Як передати на баланс сільської ради від підприемця

Як передати на баланс сільської ради від підприемця приміщення новозбудованої котельні будинку культури, якщо вона побудована за соціальною угодою.

Как списать затраты на ремонт за счет резервного фонда

Добрый день, подскажите, пожалуйста, я начинающий бухгалтер, – как списать затраты на ремонт за счет резервного фонда: они стоят на Дт205 счета в 1с 8,2.

До компетенції якої посадової особи належать питання

До компетенції якої посадової особи належать питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві?

Відобразити операції на рахунках обліку після одержання основних засобів

Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить задачу.

Постачальнику сплачено аванс у сумі 48 000 грн., у т.ч. ПДВ 8000 грн. Вартість об'єкта основних засобів 40 000 грн. Відобразити операції на рахунках обліку після одержання основних засобів,складіть журнал господарських операцій.

Помогите найти корреспонденцию счетов в банковском бухучете

Помогите найти корреспонденцию счетов в банковском бухучете. Весь инет облазила. Очень надо!!!

Какими проводками можно отразить взнос в уставный фонд?

Предприятие (ООО), было куплено двумя соучредителями. В передаточном балансе была указана сумма УФ, равная сумме оплаты за предприятие. Есть договор купли-продажи, завереный нотариально. Документов об оплате (пл.поручений, кассовых ордеров) нет. Только в договоре написано, что оплата произведена. Какими проводками можно отразить взнос в уставный фонд?

Підкажіть будь ласка варіанти проводок незавершеного виробництва

Доброго дня. Підкажіть будь ласка варіанти проводок незавершеного виробництва.

Цели учета операций по зарплате?

Цели учета операций по зарплате?

Организация закончила свою деятельность с 1 апреля

Добрый день. Организация закончила свою деятельность с 1 апреля. Но в апреле пришли корректировочные фактуры по расходам за март. Как их учесть: в текущих расходах или на 91? спасибо.

Статическая теория баланса и статический баланс это одно и то же

Здравствуйте! Статическая теория баланса и статический баланс это одно и то же?

Стоимость животных на конец периода

Подскажите пожалуйста стоимость животных на конец периода должна соответствовать стоимость за период (при условие что по животным было движение по перемещению). Большое спасибо.

Можно ли этот "конструктор" превратить в стеллаж

Организация приобрела стеллажи. В накладной они проходят как отдельные части: столько-то стоек, полок, уголков, и т.д. В таком же виде были поставлены на учет: каждой стойке, полке, уголку был присвоен инвентарный номер. Можно ли этот "конструктор" превратить в стеллаж, для удобства учета, и как это сделать?

Какими проводками в бухучете должно быть отражено Соглашение о переуступке права

Какими проводками в бухучете должно быть отражено Соглашение о переуступке права требования по уплате лизинговых платежей. Право собственности на предмет лизинга переданы новому кредитору.

Подскажите, пожалуйста, какой проводкой отражаются начисления на фонд оплаты труда

Подскажите, пожалуйста, какой проводкой отражаются начисления на фонд оплаты труда с оплаты отпускных (Украинский план счетов). Спасибо.

Каковы последствия для ООО и физического лица в целях НК РФ

Добрый день! ООО планирует заключить договор возмездного оказания услуг с физическим лицом - электриком (без оформления в штат ООО) для проведения инструктажа сотрудникам (2 раза в год), а также для обслуживания электрической проводки и приборов в офисе компании. Оплата будет производится 1 раз в квартал. Вопрос: Каковы последствия для ООО и физического лица в целях НК РФ?

Приобретены эквиваленты денежных средств у кредиторов. Какая проводка?

Приобретены эквиваленты денежных средств у кредиторов. Какая проводка? Первичные документы?

Как поставить на учет галокамеру

Добрый день, как поставить на учет галокамеру? Бюджетная организация.

Объясните, пожалуйста, что обозначает "вклад в денежном эквиваленте"

Добрый день! Некоммерчаская организация принимает участие в программе, на которую из бюджета выделены средства. Собственный вклад организации в денежном эквиваленте должен составлять 60000 руб. Объясните, пожалуйста, что обозначает "вклад в денежном эквиваленте" и какими документами это можно обосновать.

Комиссионные операции в бухгалтерском учёте, теоретические основы

Комиссионные операции в бухгалтерском учёте, теоретические основы.

kaws phone casewebbest replica watch site 2019